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繳納增值稅(繳納增值稅怎么計(jì)算)

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繳納增值稅(繳納增值稅怎么計(jì)算)
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增值稅每個(gè)月都要交嗎

法律分析:沒有就不用交,但是每個(gè)月都要報(bào)。增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者1個(gè)季度。納稅人的具體納稅期限,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人應(yīng)納稅額的大小分別核定。

企業(yè)每月一次的稅種主要包括:增值稅、(消費(fèi)稅)、營業(yè)稅、個(gè)人所得稅、印花稅、城建稅以及教育費(fèi)附加等。企業(yè)每季一次的稅種主要包括:房產(chǎn)稅、土地使用稅、企業(yè)所得稅等。

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一般納稅人增值稅每個(gè)月都要申報(bào),小規(guī)模納稅人一般是按季度申報(bào)(三個(gè)月申報(bào)一次)我國法律規(guī)定:增值稅的納稅期限分別為1日、3日、5日、10日、15日、1個(gè)月或者1個(gè)季度。

增值稅是交上月的。增值稅是按照月度申報(bào)和繳納的。增值稅是在當(dāng)月申報(bào)和繳納上個(gè)月的銷售額產(chǎn)生的稅款。

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法律分析:不是,增值稅是每個(gè)月都要去國稅交。其程序:在上月月末之前,確保收到的增值稅發(fā)票都已完成認(rèn)證。

增值稅是如何繳納的

增值稅的納稅期限一般為1個(gè)月,納稅人應(yīng)在次月的1日至10日的征期內(nèi)申報(bào)納稅。增值稅當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅少,銷項(xiàng)稅多,次月報(bào)稅必須繳納增值稅,否則你報(bào)稅都報(bào)不了。

法律分析:工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)需要繳納的流轉(zhuǎn)稅是增值稅,一般納稅人繳納增值稅的稅率為17%或13%(稅目不同,稅率不同),小規(guī)模納稅人繳納增值稅的征收率為4%(商業(yè))和6%(工業(yè))。

法律主觀:增值稅 固定業(yè)戶向機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,增值稅非固定業(yè)戶向銷售地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。增納稅期限一般為1個(gè)月,納稅人應(yīng)在次月的1日至10日的征期內(nèi)申報(bào)納稅。

增值稅是什么?如何繳納增值稅?相關(guān)內(nèi)容。增值稅稅率 納稅人銷售或者進(jìn)口商品,稅率是13%(前提是排除下面的第二點(diǎn)和第三點(diǎn));納稅人銷售或進(jìn)口以下商品的稅率為9%。

企業(yè)繳納增值稅的賬務(wù)處理怎么做?

“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄 記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回所購貨物應(yīng)沖銷的進(jìn)項(xiàng)稅額,用紅字登記。

交增值稅做賬的流程如下:開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票:在購買應(yīng)稅貨物或接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),企業(yè)應(yīng)當(dāng)向銷售方索取增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)注明商品或服務(wù)的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率和稅額等信息。

繳納增值稅的賬務(wù)處理如下:交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納當(dāng)月應(yīng)交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。

上繳增值稅如何做好會(huì)計(jì)處理 (一)按月繳納增值稅的會(huì)計(jì)處理 平時(shí),企業(yè)在“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”多欄式明細(xì)賬戶中核算增值稅業(yè)務(wù);月末,結(jié)出借、貸方合計(jì)和差額(余額,下同)。

繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?

首先,我們需要對(duì)增值稅進(jìn)行計(jì)提。計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

借:“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸:“銀行存款”科目。3.預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借:“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”,貸:“銀行存款”。

繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄主要包括兩個(gè)步驟:計(jì)提和繳納。首先,我們需要對(duì)增值稅進(jìn)行計(jì)提。計(jì)提增值稅時(shí),應(yīng)借記相關(guān)的成本或費(fèi)用科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)科目。

預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。

一般來說月末做如下分錄;月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。

作相反的會(huì)計(jì)分錄。月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。

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