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增值稅要計提嗎(繳納增值稅需要計提嗎)

今天給各位分享增值稅要計提嗎的知識,其中也會對繳納增值稅需要計提嗎進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!

增值稅要計提嗎(繳納增值稅需要計提嗎)
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

本文目錄一覽:

增值稅為什么不用計提

增值稅不需要計提,因為增值稅屬于價外稅,價外稅制度是扣除制度。

法律主觀:增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

增值稅要計提嗎(繳納增值稅需要計提嗎)
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不需要。據(jù)高頓教育顯示,增值稅是價外稅,需單獨建賬核算,不需要計提。增值稅的計提與繳納與銷售收入、購貨支出有關(guān),銷項稅額與進項稅額的差額決定應(yīng)繳納增值稅額。

對小規(guī)模納稅人來說,企業(yè)確認(rèn)當(dāng)期收入的時候,計算的增值稅就相當(dāng)于計提了增值稅,其分錄為:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。

增值稅要計提嗎(繳納增值稅需要計提嗎)
(圖片來源網(wǎng)絡(luò),侵刪)

增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般不用計提;如果執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度,則需要計提。

交增值稅需要計提嗎

1、增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

2、法律主觀:增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

3、不需要。據(jù)高頓教育顯示,增值稅是價外稅,需單獨建賬核算,不需要計提。增值稅的計提與繳納與銷售收入、購貨支出有關(guān),銷項稅額與進項稅額的差額決定應(yīng)繳納增值稅額。

4、增值稅附加稅需要計提。附加稅和增值稅都要計提,附加稅一般在月末支付,而增值稅一般有三種支付方式:一是代扣代繳(稅務(wù)機關(guān)代收代繳)、二是納稅人自行申報,支付和繳納,三是由供應(yīng)商扣除,支付給稅務(wù)機關(guān)。

5、增值稅不需要計提,因為增值稅屬于價外稅,價外稅制度是扣除制度。

增值稅需要計提嗎

1、增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

2、法律主觀:增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

3、不需要。據(jù)高頓教育顯示,增值稅是價外稅,需單獨建賬核算,不需要計提。增值稅的計提與繳納與銷售收入、購貨支出有關(guān),銷項稅額與進項稅額的差額決定應(yīng)繳納增值稅額。

4、增值稅不需要計提,因為增值稅屬于價外稅,價外稅制度是扣除制度。

5、增值稅附加稅需要計提。附加稅和增值稅都要計提,附加稅一般在月末支付,而增值稅一般有三種支付方式:一是代扣代繳(稅務(wù)機關(guān)代收代繳)、二是納稅人自行申報,支付和繳納,三是由供應(yīng)商扣除,支付給稅務(wù)機關(guān)。

6、如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般不用計提;如果執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度,則需要計提。

增值稅可以不計提,直接繳納嗎

法律主觀:增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

內(nèi)賬會計增值稅不計提直接繳稅:執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,一般不需要計提。執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)和企業(yè)會計制度,需要計提。

增值稅當(dāng)然需要計提。應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅額與當(dāng)期進項稅額的差額。當(dāng)期銷項稅額小于當(dāng)期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以是可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣的。

增值稅附加稅需要計提。附加稅和增值稅都要計提,附加稅一般在月末支付,而增值稅一般有三種支付方式:是代扣代繳(稅務(wù)機關(guān)代收代繳)、二是納稅人自行申報,支付和繳納,三是由供應(yīng)商扣除,支付給稅務(wù)機關(guān)。

增值稅不計提直接繳納的分錄:如果是一般納稅人:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,小規(guī)模納稅人:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,按財會(2016)22號文件規(guī)定,增值稅需要計提跟結(jié)轉(zhuǎn)的。

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